<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前所在的位置:首页  > 政府信息公开  > 法定主动公开内容  > 基础信息公开  > 部门预算

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp市交通运输局2015年部门预算说明

        发布日期:2015/03/18     来源:admin    浏览量:3883

         

        一、部门主要职责

        1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全市交通运输发展规划和交通运输行业政策,研起起草相关规范性文件,指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。

        2、组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。

        3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

        4、承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。

        5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;依照有关规定拟定全市公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责收费公路的运营管理。

        6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市公路、水路

        交通运输设施的管理和维护。

        7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

        8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

        9、承办市政府交办的其他事项。

        二、2015年主要工作任务

        (一)公路建设。全年完成投资10.5亿元。一是干路网续建项目完成投资6.5亿元,其中G312二改一项目54公里争取2015年底基本建成,完成投资3亿元;省道307“三改二”一期工程24.45公里建成主体,完成投资1亿元;年底基本建成S202洛南石门至县城13.74公里二级公路、S102柞水石镇至石瓮13.8公里、S203山阳县城至色河17公里二级公路改建等3个改建项目,各完成投资0.5亿元。二是新建项目完成建设投资2亿元,其中S307柞水小岭隧道及引线工程4.1公里开工建设,完成投资0.5亿元;争取立项建设新增G345镇安县城至云盖寺段17.8公里、商郧路县城至魏家台54.6公里、G242洛南保安至蓝田界二级公路25.17公里,各项完成投资0.5亿元。三是农村公路完成建设投资2亿元,其中续建县乡公路62公里,完成投资0.5亿元;新开工县乡公路100公里,完成投资0.7亿元;建成通村水泥路200公里,完成投资0.6亿元;建成溜索改桥项目21个,完成投资0.2亿元。

        (二)运输管理。一是站点建设,完成建设投资0.5亿元。其中商洛一级客运站建成,确保2015年9月投入运营,完成投资3000万元;启动商州城东客运站建设,力争完成融资2300万元,争取省厅补助投资500万元,完成年度投资1000万元;加快丹凤龙驹二级客运站建设,争取省厅补助500万元,完成年度投资1000万元。二是稳步推进道路客运公司化经营改造工作,加快市与县、县与县之间客运班线公司化经营改造工作进度,完成市际、县际客运线路公司化改造任务,新增和更新的客运车辆一律实行公司化经营。三是完善城市公交服务设施,拓展城市服务覆盖面,进一步提高市区公交服务水平。

        (三)公路养管。一是进一步完善干线和农村公路养护体制,将全市国省干线及农村公路全部列入养护范围,全面实施精修细养。二是加大对干线特坏路段、农村水毁路段的修复和养护,确保国省干线公路平均优良路里程达到630公里,年均优良路率达到91 %,MQI值达到89.5。县、镇、村公路技术状况指数(MQI)分别不低于78、75、65。三是依法治交,加大路域环境整治,积极维护路产路权,确保干线和农村公路路政结案率分别达到86%、 81%以上。四是完善路政运政联动、干线农村公路联动、路政公安联动机制,实施联动治超,确保干线、农村公路超限超载率分别控制在2%、3%以内,货物装载源头有效监管率达到96% 以上,确保实现“争奖夺杯”目标。

        (四)质量安全。一是全面落实安全生产责任制,按照分级负责、属地管理的原则,夯实企业的主体责任和管理部门的监管责任;二是强化宣传教育,加强从业人员安全技能培训,全面提升从业人员安全生产意识;三是按照“严把三关、搞好一个监督”的总体要求,落实好源头管理各项措施,要充分发挥 GPS监控系统的作用,加强客运车辆运行动态监控;四是突出抓好公路安全设施、道路运输、水上交通和工程建设领域四个方面安全专项整治,切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。五是强化危桥、险路、病隧的监管,切实加强日常监管和督查,及时消除隐患,做到防患于未然。

        (五)项目前期。一是积极协助省厅做好山柞高速开工的各项准备工作,加快榆商高速(商洛段)前期和招商引资工作,;二是组织开展国道344洛南县城至保安22公里二级公路、国道242商洛城区刘湾至南秦水库段一级公路、省道307柞水凤凰古镇过境二级公路、国道242马滩至宽坪过村镇二级公路改建工程等项目工可研、环评、土地预审、初步设计等前期工作;三是完成商洛城西公交站,洛南和山阳二级、商州区沙河子三级等4个客运站点立项等前期工作。

        三、部门基本情况

        序号

        单位名称

        单位性质

        经费管理形式

        编制人数

        实有人数

        合计

        行政

        事业

        1

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局机关

        行政

        全额

        22

        22


        23

        2

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通工程质量监督站

        事业

        差额

        17


        17

        16

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp

        3

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp农村公路管理处

        事业

        差额

        22


        22

        21


        合 计



        61

        22

        39

        60

        四、部门收支预算编制的依据及测算说明

        (一)人员经费

        核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数61人,实有60人,其中行政编制22人,实有23人;事业编制39人,实有37人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2014年10月底在册人数测算填报。

        (二)日常公用经费

        日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

        (三)项目支出

        部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

        年度追加项目支出按照财政预算下文件的要求安排使用。

        (四)2015年收支情况

        2015年收入预算总计699.01万元,其中公共预算拨款699.01万元。

        2015年支出预算总计699.01万元,其中:工资福利支出306.47万元,商品和服务支出34.64万元,对个人和家庭的补助支出107.9万元;项目支出250万元。

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局2015年收支预算总表

        单位:万元

        收 入

        支 出

        项 目

        预算数

        项 目

        预算数

        一、公共预算拨款

        699.01 

        一、基本支出

        449.01 

        二、政府性基金拨款


        1.工资福利支出

        306.47 

        三、事业收入


        2.对个人和家庭的补助支出

        107.9 

        纳入财政专户管理的教育收费


        3.日常公用经费

        34.64

        其他事业收入


        二、项目支出

        250.00 

        四、上级补助收入


        三、事业单位经营支出


        五、事业单位经营收入




        六、其他收入




        本年收入合计

        699.01 

        本年支出合计

        699.01 

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局2015年公共预算拨款支出明细表

        单位:万元

        支出功能分类

        预 算 数

        科目编码

        科目名称

        合 计

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp

        基本支出

        项目支出

        合 计

        699.01

        449.01 

        250

        214

        交通运输支出

        699.01

        449.01 

        250

        21401

        公路水路运输

        699.01

        449.01

        250

        2140101

        行政运行

        449.01

        449.01 


        2140106

        公路养护

        250


        250

        365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

        单位:万元

        单 位 名 称

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行维护费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车运行维护费

        公务用车

        购置

        市交通运输局

        4.01


        3

        3


        1.01



        打印本页 关闭窗口